中教金典
中教图书商城
馆配数据采访
教材巡展网上行
在线客服
欢迎进入网上馆配会荐购选采服务平台 图书馆单位会员
注册
图书馆读者/馆员
登录
首页
平台现货书目
中图法目录
出版社目录
拟出版书目
基教幼教目录
数字资源目录
平台使用指南
平台介绍
书单推荐
更多
·二十四节气|处暑
·二十四节气|立秋
·二十四节气|大暑
·二十四节气|夏至
·科学出版社精品典藏
·清华大学出版社—2024年度好
·二十四节气 | 立春
·二十四节气│大寒
新书推荐
更多
·《中国经济学(2025年第2辑总
·《高速阅读法:用学到的知识
·《行为博弈》
·《神经网络设计与应用》
·《精准落实》
·《新生物学本质主义研究》
·《赏文物话中医》
·《把热爱变成事业》
审计署内部审计科研课题研究报告(2013-2014)
定 价:58 元
当前图书已被 2 所学校荐购过!
查看明细
作者:中国内部审计协会编
出版时间:2015/2/12
ISBN:9787511923318
出 版 社:中国时代经济出版社
中图法分类:
F239.22
页码:
纸张:
版次:1
开本:16K
9
7
9
8
2
7
3
5
3
1
1
1
8
内容简介
本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科研成果的汇编整理和总结。
你还可能感兴趣
基于国家治理视角的“审计清单”与审计整改效果研究
审计署重点科研课题研究报告(2018-2019)
资本市场开放、企业社会责任与审计
2024年审计案例
2024年审计案例
中国审计研究报告2017
我要评论
您的姓名
验证码:
留言内容